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组织结构

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审计委员会
 

审计委员会(办事机构与审计部合署办公)

1. 审议集团公司年度审计工作计划;

2. 负责监督集团公司内部审计制度的实施及审计质量;

3. 监督集团公司内部审计机构负责人的任免,提出有关意见;

4. 监督集团公司委托社会中介机构的审计工作及报酬支付;

5. 审查集团公司的内部控制程序的有效性;

6. 负责帮助集团公司董事会其他成员更好的理解公司的核算体系、内部控制、财务报表等;

7. 接受有关审计方面的投诉,并进行仲裁。

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